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审计署公布3家机构审计结果

2018-06-21 10:42 来源 : 证券时报        作者:孙璐璐

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6月20日,审计署发布了工商银行、农业银行、中信集团3家金融机构2016年度资产负债损益审计结果公告。本次重点审计了总行、集团本级及52家二级单位,并对有关事项进行了延伸和追溯。目前3家金融机构问题整改率达93.68%,共处理责任人1551人次。

审计署有关负责人表示,总体看,3家金融机构能够贯彻落实国家宏观政策和决策部署,加大金融服务实体经济力度,坚持稳健经营,推进深化改革,完善公司法人治理,强化内部管理,总体风险可控。不过,审计过程中也发现3家金融机构在业务经营、公司治理和内部管理、风险管控、落实中央八项规定精神及廉洁从业等方面还存在一些问题。

具体来说,在业务经营方面,主要存在虚增存款规模、违规设立时点性存款规模考核指标等;违规同业发售、调节收益、向不符合条件客户提供融资以及借助信托等通道将理财资金违规投资本行非公开发行优先股等;小微、涉农等贷款统计不准确,部分业务未完成监管部门考核要求等。

在公司治理和内部管理方面,主要存在未按要求压缩股权和管理层级、所属子公司存在交叉持股;部分房产长期闲置、个别房产处置程序不规范;信息系统建设推进缓慢、重要信息系统突发事件定级不够准确、部分系统数据不准确等问题。

在风险防控方面,主要存在信贷管理中存在资产风险分类不够准确、地域性“担保圈”、行业过度授信等风险问题;境外分支机构未采取有效汇率风险防范措施形成不良资产;未严格落实清理资金池、不得新增非标资产投资的监管要求、继续以“非标转标”方式新增低流动性资产等。

在落实中央八项规定及廉洁从业规定方面,则主要存在违规超标准配备公务用车;违规消费高档酒水;管理人员兼职取酬或违规发放高管人员等薪酬奖金等问题。

此外,审计署方面表示,已责成金融司牵头起草出台了《审计署关于进一步加强审计监督推动打好防范化解重大风险攻坚战的实施意见》。审计中,既关注单个被审计金融机构微观层面的风险点和问题,更注意从全部金融机构、金融产品和金融市场宏观、整体的角度去把握金融脱实向虚风险、金融机构的信用风险和流动性风险、金融乱象和违法犯罪风险等重要的风险点。

责任编辑:谢玥
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